3、管理费用:全年发生xx。83万元,同比增加xxx。31万元,上升5、44%;吨xx管理费用46、92元,同比增加5、72元,上升xx。88%,主要是支付给xx公司的租赁费。
4、财务费用:全年发生xxx。49万元,同比增加xx。23万元,上升23、35%;吨xx财务费用6、01元,同比增加x。50元,上升xx。26%。
(二)利润完成状况
200x年度公司实现利润xxx。99万元(含xx公司xx。99万元),同比减少928、20万元,降低xx。44%,利润减少的主要原因:
1、xx平均单价比去年同期上升xxx。99元,影响利润1729、78万元;
2、xx上升,影响利润251、44万元;
3、xxxx,影响利润121、35万元。
综上述因素,扣除xx单价、销量等增利因素,全年实现利润xx。99万元。
(三)税金完成状况
200x年应交税金(增zhíshuì、营业税、城建税及教育附加费)2236、92万元(含xx公司),同比增加xxx。65万元,增长x。96%,全年实际上交税金xx。80万元,企业增zhíshuì平均税负率为x。74%。
(四)资产、负债及权益状况
1、200x年末资产总计xxx。83万元,同比增加xxx。15万元,增长6、53%。
1)流动资产年末合计xx。45万元,同比增加xx。75万元;
2)长期投资年末合计xxx。05万元,同比减少xx。00万元;
3)固定资产年末合计xxx。33万元,同比增加xxx。40万元。
2、200x年末负债总计xxx。61万元,同比增加xx。23万元,增长8、06%。
1)流动负债年末合计xxx。61万元,同比增加xxx。23万元;
2)长期负债年末合计xx。00万元,同比减少xx。00万元。
3、200x年末所有者权益总计xx。22万元,同比增长xxx。92万元,增长2、86%。
(五)职工福利费支出状况
200x年全年计提职工福利费xxxxx。99元,同比降低xxx。75元,降低2、94%。各项福利费支出xxxxx。90元,同比降低xxxx。70元,下降11、63%。其中:
1、职工医药费支出xxxx。00元,同比降低xxxx。50元,下降x。74%;
2、独生子女费支出xxx。60元,同比增加xxx。60元,增加92、33%;
3、煤气补贴支出xxxx。00元,同比降低xx。10元,下降5、12%;
4、其它支出:xxx。30元,同比增加xxx。30元,增加69、12%。
(六)财务评价指标
1、资产负债率:xx。49%,同比上升1、02%;
2、流动比率:xx。69%,同比上升4、17%;
3、速动比率:xx。91%,同比上升0、69%;
4、存货周转率:xxx%,同比上升309、91%;
5、应收帐款周围率:xxx%,同比上升313、77%;
6、资本金利润率:xx。13%,同比下降22、94%;
7、成本费用利润率:x。23%,同比下降6、44%;
8、销售利润税率:xx。47%,同比下降7、15%。
二、200x年度财务预算
200x年,国家继续加强宏观调控,困难与机遇并存。应对日趋激烈的市场竞争环境,我们要继续以中央精神为指南,认真贯彻集团公司的各项战略意图,弘扬“卓越、自强、创造、进步”的xx精神,科技创新,开源挖潜,居危思进,从俭从紧,进一步转变观念,以改革求发展,以科技创效益,继续实行经济职责制,岗位星级管理等一系列行之有效的管理办法。实施目标标杆管理,加快各类人才培养。在确保完成200x年生产、经营目标的同时,争取早日建成xx,靠新促强,在集团公司的正确领导下,透过全体员工的共同努力,我们有信心、有潜力完成全年的生产、经营目标:产销完成xxx万吨,实现利税xxx万元。
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